【河北】


【回放中】 金税三期新政策背景下税务稽查、企业自查风险与应对策略
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【讲师简介】

专业的知识背景,丰富的实战经验

韩海敏

专家讲师

税友集团高级财税顾问、高级业务研究员、培训咨询事业部副总经理;集团专家讲师、专业网站资深咨询专家、全国分支机构讲师导师;高级会计师、注册税务师、省市两级会计领军人才;在税务局工作近20年,从事过纳税评估、税源管理、税务稽查等岗位;曾入选国家税务总局专业人才库成员、浙江省地税局优秀科研人才;先后在全国十余个省市进行关于企业所得税汇算清缴、营改增、企业涉税风险防控过程中的实务难点培训;长期为各级税务人员、财务总监(经理)、税务会计以及非财务人士讲授财税 专业课程,具有丰富的财税实战经验;擅长讲授财税业务实务、税收风险管理、税务筹划、会计准则和内部控制等课程。

授课特点:

气氛活跃,干货满满,讲解透彻,紧密结合学员的日常工作,实战型与操作性强

【课程大纲】

【课程背景】

随着金税三期系统在全国全面推广、税务稽查随机制度落地、国地税联合稽查实施以及营改增后全部纳税人的闭环效应,整个征管环境和稽查环境发生了剧烈的变化,对我们新时期的办税能力和风险防范意识都提出了新的要求。作为我们新时期的企业经营者和财税工作人员应该如何应对?知己知彼,方能百战不殆,知其然知其所以然,通过现象穿透事物的本质,站在新的视角来分析税务稽查的新手段、新方法,未雨绸缪提高本企业风险防范,谈笑间轻松应对税务稽查。

【课程收益】

1. 帮助把握新形势下金税三期后的税务管理、纳税评估及税务稽查的重点内容和明确2017年税务稽查新动向。

2. 系统掌握金税三期、发票新规定工作流程和关键涉税风险点,形成全流程风险防控的新业态,解除企业后顾之忧。

3. 提高企业法人、财务总监、营销总监、财务经理在新形势下防控虚开增值税专用发票等高风险涉税问题的意识和实战能力,帮助企业顺利渡过营改增以后最近两年虚开的高发期。

4. 帮助企业建立税务风险防范机制,形成风险防范自我保护的工作制度。从纳税管理的源头入手从上而下形成企业的风险防范意识,并在遵守税法的前提下节税,达到企业价值最大化。

5. 提高企业应对税务稽查的能力,针对不同的稽查场景采取不同的应对策略,轻松应对税务稽查,使个人的能力得到不断的提高。俗话说一名成熟的会计需要经历三次税务稽查,通过本课程学习,使你迅速成为应对稽查的老司机。

【课程提纲】

第一模块:知己知彼、百战不殆

一、 拨云见日、掀开“金税三期”的神秘面纱

1. 金税三期系统的实质以及背后的工作机制;

2. 强大的金税三期会对日常经营活动进行哪些比对?从而会给企业带来哪些风险?

3. “黑名单”+“实名办税”后果真的很严重,信用体系的建设关系到我们每一位,如何防范?

4. 依托金税三期的申报数据比对功能真的很强大,蛛丝马迹会成为企业的灭顶之灾;

二、 刨根问底、透视税务稽查的内部制度与流程

1. 为什么税务稽查偏偏找到了我?税务稽查双随机绝非空穴来风。

2. 了解税务稽查的工作流程、四分离制度;有效实行稽查前和稽查中的沟通。

3. 税务稽查和纳税评估对我们纳税人的影响,税务稽查的方法(账务检查方法、分析方法、调查方法)

4. 透析税务稽查常见的稽查手段与技巧,从而使我们企业各个层面都能轻松应对。

5. 国家税务总局关于2017年税务稽查重点工作安排,哪些行业和纳税人将是稽查的重点?

6. 税务稽查究竟有哪些权力?执法不可任性,违法不讲人情。

第二模块: 高屋建瓴、有的放矢

一、 居高望远、立体式分析纳税风险指标逻辑校验

1. 提前补税,能否成为不偷税的理由?

2. 出资不到位,股权转让牵涉的个人所得税分析。

3. 怎么应对稽查局事前布置的自查?

4. 基于企业所得税汇算清缴申报表对主要的纳税指标内部逻辑校验分析;

二、 身临其境、深度分析税务稽查要注意的事项

1. 查税必查票,您企业的发票经得起稽查吗?

2. 如何应对税务的突查稽查和常规稽查?

3. 在稽查期间作为财务人员要注意的细节;如何学会有效沟通;

4. 偷税的法律后果。

5. 简析避税筹划与纳税筹划的区别,避免陷入误区。

第三模块:前车之覆、后车当戒

一、 蓦然回首、典型偷税案件剖析与警示

1. 流转税稽查案例解剖

a) 隐匿收入避免成为一般纳税人的案例解剖

b) 混合销售行为未按规定进行税务处理的案例

c) 营改增企业进销税额倒挂案例

d) 视同销售业务未确认销项税额的案例

e) 代理记账公司虚开增值税专用发票的案例

2. 企业所得税稽查案例解剖

a) 企业收入的稽查案例解析

b) 企业扣除项目的稽查案例解析

3. 其他税种稽查案例解剖

二、 不卑不亢、配合税务机关做好稽查工作

1. 做好接受税务稽查的准备工作

2. 做好稽查前的补救措施

3. 做好稽查人员的接待与沟通工作

4. 认真执行稽查结论

5. 合理解决税务稽查纠纷

第四模块:查漏补缺、精益求精

一、 痛定思痛,做好税务稽查账务调整工作

1. 税务稽查账务调整的原则与方法

2. 企业不计收入或少计收入的账务调整

3. 将自产产品用于销售之外其他方面的账务调整

4. 成本核算错误的账务调整

5. 会计核算正确、企业所得税计算错误的账务调整

二、 齐头并进,完善企业纳税管理工作

1. 建立企业纳税风险管理机制

2. 树立纳税风险防范意识

3. 确立企业纳税风险管理机制的工作职责

4. 建立企业纳税风险应对机制

5. 组织纳税管理方案的实施

【活动说明】

本次直播课程为两天内容(两天内容不一样的),有看重播需求的童鞋要稍微晚一点,预计10个工作日以后才可以。部分地区听完本课程有个单科结业证书,具体可以咨询当地税友/亿企赢分公司工作人员是否有证书。课件有几页是老师临时加的,我这也木有~~这几页大家看看大屏幕吧~学员课件下载地址http://pan.baidu.com/s/1c8ONZS 密码:l2mn,万能筹划表下链接:http://pan.baidu.com/s/1slbQlEd 密码:gdbm。

【往期直播】

2016年度企业所得税汇算清缴专场(每周四晚八点)

2016年企业决算财税处理技巧及涉税风险应对

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